| № | Наименование параметра | Значение | 
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.02.2020 | 
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2019 | 
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2019 | 
| № | Наименование параметра | Значение | 
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. | 
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. | 
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 405352,39 руб. | 
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2046940,89 руб. | 
| 8. | - за содержание дома | 1818818,22 руб. | 
| 9. | - за текущий ремонт | 228122,67 руб. | 
| 10. | - за услуги управления | 0,00 руб. | 
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 1744364,94 руб. | 
| 12. | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 1744364,94 руб. | 
| 13. | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 руб. | 
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. | 
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | 0,00 руб. | 
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. | 
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 1744364,94 руб. | 
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. | 
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. | 
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 511851,71 руб. | 
| 21. | Наименование работы | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме | 
| 22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 54578,43 руб. | 
| 23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела | ремонт электроосвещения подъездов и подвалов | 
| 24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | При проведении текущего ремонта | 
| 25. | Единица измерения | ед. | 
| 26. | Стоимость на ед. измерения | 3640,28 руб. | 
| 23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела | ремонт стыков наружных стеновых панелей | 
| 24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | По мере выявления | 
| 25. | Единица измерения | ед. | 
| 26. | Стоимость на ед. измерения | 50468,00 руб. | 
| 23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела | ремонт шатровых кровель | 
| 24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | По мере выявления | 
| 25. | Единица измерения | ед. | 
| 26. | Стоимость на ед. измерения | 470,15 руб. | 
| 27. | Количество поступивших претензий | 0 | 
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 | 
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | 
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. | 
| 31. | Авансовые платежи потребителю (на начало периода): | 0,00 руб. | 
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. | 
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 99637,65 руб. | 
| 34. | Авансовые платежи потребителю (на конец периода): | 0,00 руб. | 
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. | 
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 131777,97 руб. | 
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | 
| 38. | Единица измерения | куб. м | 
| 39. | Общий объем потребления | 6187,10 | 
| 40. | Начислено потребителям | 163145,77 руб. | 
| 41. | Оплачено потребителями | 153079,44 руб. | 
| 42. | Задолженность потребителей | 10066,33 руб. | 
| 43. | Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 44. | Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 45. | Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 46. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | 
| 38. | Единица измерения | куб. м | 
| 39. | Общий объем потребления | 9570,20 | 
| 40. | Начислено потребителям | 525334,06 руб. | 
| 41. | Оплачено потребителями | 503260,07 руб. | 
| 42. | Задолженность потребителей | 22073,99 руб. | 
| 43. | Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 44. | Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 45. | Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 46. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 47. | Количество поступивших претензий | 0 | 
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 | 
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | 
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. | 
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 23 | 
| 52. | Направлено исковых заявлений | 1 | 
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 руб. |