| № | Наименование параметра | Значение | 
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.02.2020 | 
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2019 | 
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2019 | 
| № | Наименование параметра | Значение | 
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. | 
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. | 
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 534746,35 руб. | 
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1740105,13 руб. | 
| 8. | - за содержание дома | 1546104,70 руб. | 
| 9. | - за текущий ремонт | 194000,43 руб. | 
| 10. | - за услуги управления | 0,00 руб. | 
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 1492573,60 руб. | 
| 12. | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 1492573,60 руб. | 
| 13. | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 руб. | 
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. | 
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | 0,00 руб. | 
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. | 
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 1492573,60 руб. | 
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. | 
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. | 
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 609083,93 руб. | 
| 21. | Наименование работы | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме | 
| 22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 4632,63 руб. | 
| 23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела | ремонт электроосвещения подъездов и подвалов | 
| 24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | По мере необходимости | 
| 25. | Единица измерения | ед. | 
| 26. | Стоимость на ед. измерения | 3640,28 руб. | 
| 23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела | ремонт шатровых кровель | 
| 24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | По мере необходимости | 
| 25. | Единица измерения | ед. | 
| 26. | Стоимость на ед. измерения | 992,35 руб. | 
| 27. | Количество поступивших претензий | 0 | 
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 | 
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | 
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. | 
| 31. | Авансовые платежи потребителю (на начало периода): | 0,00 руб. | 
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. | 
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 155569,53 руб. | 
| 34. | Авансовые платежи потребителю (на конец периода): | 0,00 руб. | 
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. | 
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 251394,79 руб. | 
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | 
| 38. | Единица измерения | куб. м | 
| 39. | Общий объем потребления | 5813,20 | 
| 40. | Начислено потребителям | 146939,17 руб. | 
| 41. | Оплачено потребителями | 124866,21 руб. | 
| 42. | Задолженность потребителей | 22072,96 руб. | 
| 43. | Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 44. | Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 45. | Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 46. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | 
| 38. | Единица измерения | куб. м | 
| 39. | Общий объем потребления | 9437,70 | 
| 40. | Начислено потребителям | 520254,11 руб. | 
| 41. | Оплачено потребителями | 446501,81 руб. | 
| 42. | Задолженность потребителей | 73752,30 руб. | 
| 43. | Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 44. | Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 45. | Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 46. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 руб. | 
| 47. | Количество поступивших претензий | 0 | 
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 | 
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | 
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. | 
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 26 | 
| 52. | Направлено исковых заявлений | 5 | 
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 48281,70 руб. |